Lei nº 12.046 de 09/10/2009
Norma Federal - Publicado no DO em 13 out 2009
Abre ao Orçamento de Investimento para 2009, em favor de empresas estatais, crédito suplementar no valor total de R$ 827.569.050,00 e reduz o Orçamento de Investimento de diversas empresas no valor global de R$ 789.136.377,00, para os fins que especifica.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008) crédito suplementar no valor total de R$ 827.569.050,00 (oitocentos e vinte e sete milhões, quinhentos e sessenta e nove mil e cinquenta reais), em favor de empresas estatais, para atender à programação constante do Anexo I a esta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º são oriundos de geração própria, conforme demonstrado no "Quadro Síntese por Receita" constante do Anexo I a esta Lei, e do cancelamento de parte de dotações aprovadas para outros projetos/atividades constante do Anexo II a esta Lei.
Art. 3º Fica reduzido o Orçamento de Investimento (Lei nº 11.897, de 2008), relativamente às dotações orçamentárias das empresas estatais constantes do Anexo II a esta Lei, no valor global de R$ 789.136.377,00 (setecentos e oitenta e nove milhões, cento e trinta e seis mil e trezentos e setenta e sete reais).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de outubro de 2009; 188º da Independência e 121º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
ANEXO IANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||||||||||
20 AGRICULTURA | 2.830.000 | |||||||||
22 INDÚSTRIA | 315.260.000 | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 122.065.242 | |||||||||
24 COMUNICAÇÕES | 44.665.600 | |||||||||
26 TRANSPORTE | 342.748.208 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 827.569.050 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 85.249.716 | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 11.232.416 | |||||||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 315.260.000 | |||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 28.413.110 | |||||||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 44.665.600 | |||||||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 342.748.208 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 827.569.050 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES | ||||||||||
20 AGRICULTURA | 2.830.000 | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.760.000 | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 70.000 | |||||||||
22 INDÚSTRIA | 315.260.000 | |||||||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 315.260.000 | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 122.065.242 | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 82.489.716 | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 11.162.416 | |||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 28.413.110 | |||||||||
24 COMUNICAÇÕES | 44.665.600 | |||||||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 44.665.600 | |||||||||
26 TRANSPORTE | 342.748.208 | |||||||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 342.748.208 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 827.569.050 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||||
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 44.665.600 | |||||||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 342.748.208 | |||||||||
0758 PRODUÇÃO DE MOEDA E DOCUMENTOS DE SEGURANÇA | 315.260.000 | |||||||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 28.413.110 | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 96.482.132 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 827.569.050 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||
22000 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 2.830.000 | |||||||||
25000 MINISTÉRIO DA FAZENDA | 413.825.242 | |||||||||
28000 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR | 23.500.000 | |||||||||
41000 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | 44.665.600 | |||||||||
52000 MINISTÉRIO DA DEFESA | 342.748.208 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 827.569.050 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 329.183.448 | |||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS | 329.183.448 | |||||||||
6.1.1.0.00.00 GERAÇÃO PRÓPRIA | 329.183.448 | |||||||||
TOTAL DA RECEITA | 329.183.448 | RECEITAS CORRENTES | 329.183.448 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 2.830.000 | ||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNÇÕES | ||||||||||
20 AGRICULTURA | 2.830.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.760.000 | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 70.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.830.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | ||||||||||
22208 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS | 2.035.000 | |||||||||
22209 COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG | 795.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | ||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.830.000 | |||||||||
TOTAL | 2.830.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.830.000 | |||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 2.830.000 | |||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 2.830.000 | |||||||||
TOTAL DA RECEITA | 2.830.000 | RECEITAS CORRENTES | 2.830.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22208 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 2.035.000 | ||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||||||||||
20 AGRICULTURA | 2.035.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.035.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.035.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | ||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.035.000 | |||||||||
TOTAL | 2.035.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.035.000 | |||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 2.035.000 | |||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 2.035.000 | |||||||||
TOTAL DA RECEITA | 2.035.000 | RECEITAS CORRENTES | 2.035.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22208 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.035.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
20 122 | 0807 4105 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL | 2.035.000 | ||||||
20 122 | 0807 4105 0031 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2.035.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.035.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 2.035.000 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22209 - COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 795.000 | ||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNÇÕES | ||||||||||
20 AGRICULTURA | 795.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 725.000 | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 70.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 795.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | ||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 795.000 | |||||||||
TOTAL | 795.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 795.000 | |||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS | 795.000 | |||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PRÓPRIA | 795.000 | |||||||||
TOTAL DA RECEITA | 795.000 | RECEITAS CORRENTES | 795.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22209 - COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 795.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
20 122 | 0807 4105 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL | 725.000 | ||||||
20 122 | 0807 4105 0031 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 725.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 725.000 | |||
20 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 70.000 | ||||||
20 126 | 0807 4103 0031 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 70.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 70.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 795.000 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 413.825.242 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNÇÕES | |||||||||
22 INDÚSTRIA | 315.260.000 | ||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 98.565.242 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 58.989.716 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 11.162.416 | ||||||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 315.260.000 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 28.413.110 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0758 PRODUÇÃO DE MOEDA E DOCUMENTOS DE SEGURANÇA | 315.260.000 | ||||||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 28.413.110 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 70.152.132 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
25202 BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA | 12.339.991 | ||||||||
25207 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 14.233.400 | ||||||||
25210 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB | 13.685.451 | ||||||||
25211 CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB | 315.260.000 | ||||||||
25220 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA | 58.306.400 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 413.825.242 | ||||||||
TOTAL | 413.825.242 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 326.353.448 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS | 326.353.448 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PRÓPRIA | 326.353.448 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 326.353.448 | RECEITAS CORRENTES | 326.353.448 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25202 - BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 12.339.991 | ||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNÇÕES | ||||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 12.339.991 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.580.000 | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 6.503.281 | |||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 3.256.710 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 3.256.710 | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 9.083.281 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | ||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 12.339.991 | |||||||||
TOTAL | 12.339.991 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 6.161.151 | |||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 6.161.151 | |||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PRÓPRIA | 6.161.151 | |||||||||
TOTAL DA RECEITA | 6.161.151 | RECEITAS CORRENTES | 6.161.151 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25202 - BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 3.256.710 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
23 694 | 0781 3252 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO | 3.256.710 | ||||||
23 694 | 0781 3252 0011 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE RONDONIA | 740.029 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 2 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 740.029 | ||
23 694 | 0781 3252 0013 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO AMAZONAS | 378.744 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 378.744 | ||
23 694 | 0781 3252 0015 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PARA | 2.137.937 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 4 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.137.937 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 9.083.281 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 6.503.281 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 6.503.281 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.503.281 | |||
PROJETOS | |||||||||
23 122 | 0807 3286 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS | 2.580.000 | ||||||
23 122 | 0807 3286 0015 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO PARA | 2.580.000 | ||||||
IMOVEL INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.580.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 12.339.991 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25207 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 14.233.400 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNÇÕES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 14.233.400 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 14.233.400 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 14.233.400 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 14.233.400 | ||||||||
TOTAL | 14.233.400 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25207 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 14.233.400 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMÓVEIS | 5.000.000 | ||||||
23 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 5.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.000.000 | |||
23 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9.233.400 | ||||||
23 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 9.233.400 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 9.233.400 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 14.233.400 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25210 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 13.685.451 | ||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNÇÕES | ||||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 13.685.451 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 9.026.316 | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4.659.135 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 13.685.451 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | ||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 13.685.451 | |||||||||
TOTAL | 13.685.451 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.932.297 | |||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS | 4.932.297 | |||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PRÓPRIA | 4.932.297 | |||||||||
TOTAL DA RECEITA | 4.932.297 | RECEITAS CORRENTES | 4.932.297 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25210 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 13.685.451 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9.026.316 | ||||||
23 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 9.026.316 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 9.026.316 | |||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 4.659.135 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 4.659.135 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.659.135 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 13.685.451 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25211 - CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 315.260.000 | ||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNÇÕES | ||||||||||
22 INDÚSTRIA | 315.260.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 315.260.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||||
0758 PRODUÇÃO DE MOEDA E DOCUMENTOS DE SEGURANÇA | 315.260.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | ||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 315.260.000 | |||||||||
TOTAL | 315.260.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 315.260.000 | |||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS | 315.260.000 | |||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PRÓPRIA | 315.260.000 | |||||||||
TOTAL DA RECEITA | 315.260.000 | RECEITAS CORRENTES | 315.260.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25211 - CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0758 PRODUÇÃO DE MOEDA E DOCUMENTOS DE SEGURANÇA | 315.260.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
22 662 | 0758 3274 | ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO PARQUE INDUSTRIAL | 315.260.000 | ||||||
22 662 | 0758 3274 0033 | ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO PARQUE INDUSTRIAL - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 315.260.000 | ||||||
LINHA DE PRODUCAO MODERNIZADA (% DE EXECUCAO FISICA) 30 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 315.260.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 315.260.000 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25220 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 58.306.400 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNÇÕES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 58.306.400 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 33.150.000 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 25.156.400 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 25.156.400 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 33.150.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 58.306.400 | ||||||||
TOTAL | 58.306.400 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25220 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 25.156.400 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
23 694 | 0781 3252 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO | 25.156.400 | ||||||
23 694 | 0781 3252 0011 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE RONDONIA | 589.000 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 5 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 589.000 | ||
23 694 | 0781 3252 0015 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PARA | 3.155.550 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.155.550 | ||
23 694 | 0781 3252 0021 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MARANHAO | 3.332.200 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.332.200 | ||
23 694 | 0781 3252 0022 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PIAUI | 1.261.400 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 7 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.261.400 | ||
23 694 | 0781 3252 0023 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO CEARA | 3.823.350 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.823.350 | ||
23 694 | 0781 3252 0026 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 4.332.200 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.332.200 | ||
23 694 | 0781 3252 0029 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DA BAHIA | 4.165.250 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.165.250 | ||
23 694 | 0781 3252 0033 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 4.497.450 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.497.450 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 33.150.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
23 122 | 0807 3286 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS | 33.150.000 | ||||||
23 122 | 0807 3286 0053 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO DISTRITO FEDERAL | 33.150.000 | ||||||
IMOVEL INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 33.150.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 58.306.400 |
ORGAO: 28000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 23.500.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNÇÕES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 23.500.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 23.500.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 23.500.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
28234 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES | 23.500.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 23.500.000 | ||||||||
TOTAL | 23.500.000 |
ORGAO: 28000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
UNIDADE: 28234 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 23.500.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNÇÕES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 23.500.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 23.500.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 23.500.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 23.500.000 | ||||||||
TOTAL | 23.500.000 |
ORGAO: 28000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
UNIDADE: 28234 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 23.500.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
23 122 | 0807 3286 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS | 23.500.000 | ||||||
23 122 | 0807 3286 0033 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 23.500.000 | ||||||
IMOVEL INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 23.500.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 23.500.000 |
ORGAO: 41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 44.665.600 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
24 COMUNICAÇÕES | 44.665.600 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 44.665.600 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 44.665.600 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
41201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | 44.665.600 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 44.665.600 | ||||||||
TOTAL | 44.665.600 |
ORGAO: 41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
UNIDADE: 41201 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 44.665.600 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
24 COMUNICAÇÕES | 44.665.600 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 44.665.600 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 44.665.600 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 44.665.600 | ||||||||
TOTAL | 44.665.600 |
ORGAO: 41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
UNIDADE: 41201 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 44.665.600 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
24 721 | 0256 3222 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO | 44.665.600 | ||||||
24 721 | 0256 3222 0001 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO - NACIONAL | 44.665.600 | ||||||
INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA (% DE EXECUCAO FISICA) 2 | |||||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 44.665.600 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 44.665.600 |
ORGAO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 342.748.208 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
26 TRANSPORTE | 342.748.208 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 342.748.208 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 342.748.208 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
52212 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | 342.748.208 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 342.748.208 | ||||||||
TOTAL | 342.748.208 |
ORGAO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52212 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 342.748.208 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
26 TRANSPORTE | 342.748.208 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 342.748.208 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 342.748.208 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 342.748.208 | ||||||||
TOTAL | 342.748.208 |
ORGAO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52212 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 342.748.208 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 781 | 0631 1F53 | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIRO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPA | 5.313.162 | ||||||
26 781 | 0631 1F53 0016 | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIRO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPA - NO ESTADO DO AMAPA | 5.313.162 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 8 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.313.162 | ||
26 781 | 0631 1F55 | EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, DRENAGEM, SINALIZACAO HORIZONTAL E DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE SISTEMAS DE AUXILIO E PROTECAO AO VOO DO NOVO COMPLEXO AEROPORTUARIO EM SAO GONCALO DO AMARANTE (RN) | 44.543.316 | ||||||
26 781 | 0631 1F55 0024 | EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, DRENAGEM, SINALIZACAO HORIZONTAL E DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE SISTEMAS DE AUXILIO E PROTECAO AO VOO DO NOVO COMPLEXO AEROPORTUARIO EM SAO GONCALO DO AMARANTE (RN) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 44.543.316 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 43 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 44.543.316 | ||
26 781 | 0631 1F62 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | 30.659.637 | ||||||
26 781 | 0631 1F62 0001 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NACIONAL | 30.659.637 | ||||||
INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA ADEQUADA (UNIDADE) 4 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 30.659.637 | ||
26 781 | 0631 1J95 | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE TORRE DE CONTROLE E DE SISTEMA DE PISTA DO AEROPORTO DE VITORIA | 1.665.080 | ||||||
26 781 | 0631 1J95 0032 | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE TORRE DE CONTROLE E DE SISTEMA DE PISTA DO AEROPORTO DE VITORIA - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 1.665.080 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.665.080 | ||
26 781 | 0631 1J99 | ADEQUACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE PISTAS E PATIOS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SP) | 49.462.665 | ||||||
26 781 | 0631 1J99 0035 | ADEQUACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE PISTAS E PATIOS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 49.462.665 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 26 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 49.462.665 | ||
26 781 | 0631 1K02 | IMPLANTACAO DE QUATRO PONTES DE EMBARQUE NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE RECIFE | 9.234.364 | ||||||
26 781 | 0631 1K02 0026 | IMPLANTACAO DE QUATRO PONTES DE EMBARQUE NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE RECIFE - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 9.234.364 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 18 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 9.234.364 | ||
26 781 | 0631 1M30 | CONSTRUCAO DA TORRE DE CONTROLE NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONGONHAS (SP) | 7.407.980 | ||||||
26 781 | 0631 1M30 0035 | CONSTRUCAO DA TORRE DE CONTROLE NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONGONHAS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 7.407.980 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 39 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.407.980 | ||
26 781 | 0631 1M33 | CONSTRUCAO DO COMPLEXO LOGISTICO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE | 2.665.000 | ||||||
26 781 | 0631 1M33 0043 | CONSTRUCAO DO COMPLEXO LOGISTICO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 2.665.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 3 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.665.000 | ||
26 781 | 0631 1P52 | AMPLIACAO E REFORCO DO PATIO DE AERONAVES E PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO AEROPORTO DE PARNAIBA (PI) | 8.217.661 | ||||||
26 781 | 0631 1P52 0022 | AMPLIACAO E REFORCO DO PATIO DE AERONAVES E PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO AEROPORTO DE PARNAIBA (PI) -NO ESTADO DO PIAUI | 8.217.661 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 52 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 8.217.661 | ||
26 781 | 0631 10Z4 | CONSTRUCAO DA 2ª PISTA DO AEROPORTO INTERNACIONAL VIRACOPOS - CAMPINAS (SP) | 41.988.753 | ||||||
26 781 | 0631 10Z4 0035 | CONSTRUCAO DA 2ª PISTA DO AEROPORTO INTERNACIONAL VIRACOPOS - CAMPINAS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 41.988.753 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 12 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 41.988.753 | ||
26 781 | 0631 10Z8 | REVITALIZACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS 1 E DEMAIS INSTALACOES DE APOIO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DO GALEAO - RIO DE JANEIRO (RJ) | 41.548.164 | ||||||
26 781 | 0631 10Z8 0033 | REVITALIZACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS 1 E DEMAIS INSTALACOES DE APOIO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DO GALEAO - RIO DE JANEIRO (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 41.548.164 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 39 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 41.548.164 | ||
26 781 | 0631 7J01 | REVITALIZACAO E MODERNIZACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS 2 E DEMAIS INSTALACOES DE APOIO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DO GALEAO (RJ) | 100.042.426 | ||||||
26 781 | 0631 7J01 0033 | REVITALIZACAO E MODERNIZACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS 2 E DEMAIS INSTALACOES DE APOIO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DO GALEAO (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 100.042.426 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 33 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 100.042.426 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 342.748.208 |
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||||||||||
10 SAÚDE | 20.690.000 | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 291.998.169 | |||||||||
24 COMUNICAÇÕES | 133.700.000 | |||||||||
26 TRANSPORTE | 342.748.208 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 789.136.377 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 139.314.881 | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 212.910.583 | |||||||||
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 20.690.000 | |||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 9.772.705 | |||||||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 63.700.000 | |||||||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 342.748.208 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 789.136.377 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES | ||||||||||
10 SAÚDE | 20.690.000 | |||||||||
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 20.690.000 | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 291.998.169 | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 119.314.881 | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 162.910.583 | |||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 9.772.705 | |||||||||
24 COMUNICAÇÕES | 133.700.000 | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 20.000.000 | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 50.000.000 | |||||||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 63.700.000 | |||||||||
26 TRANSPORTE | 342.748.208 | |||||||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 342.748.208 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 789.136.377 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||||
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 63.700.000 | |||||||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 342.748.208 | |||||||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 9.772.705 | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 352.225.464 | |||||||||
1291 SEGURANÇA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DO SANGUE E HEMODERIVADOS | 20.690.000 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 789.136.377 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR ORGAO | ||||||||||
25000 MINISTÉRIO DA FAZENDA | 268.498.169 | |||||||||
28000 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR | 23.500.000 | |||||||||
36000 MINISTÉRIO DA SAÚDE | 20.690.000 | |||||||||
41000 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | 133.700.000 | |||||||||
52000 MINISTÉRIO DA DEFESA | 342.748.208 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 789.136.377 | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 290.750.775 | |||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS | 290.750.775 | |||||||||
6.1.1.0.00.00 GERAÇÃO PRÓPRIA | 290.750.775 | |||||||||
TOTAL DA RECEITA | 290.750.775 | RECEITAS CORRENTES | 290.750.775 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 268.498.169 | ||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 268.498.169 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 95.814.881 | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 162.910.583 | |||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 9.772.705 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 9.772.705 | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 258.725.464 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | ||||||||||
25202 BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA | 6.178.840 | |||||||||
25207 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 78.105.927 | |||||||||
25210 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB | 8.753.154 | |||||||||
25220 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA | 175.460.248 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | ||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 268.498.169 | |||||||||
TOTAL | 268.498.169 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 181.026.375 | |||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 181.026.375 | |||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 181.026.375 | |||||||||
TOTAL DA RECEITA | 181.026.375 | RECEITAS CORRENTES | 181.026.375 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25202 - BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 6.178.840 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 6.178.840 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.339.289 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 3.839.551 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 3.839.551 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.339.289 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 6.178.840 | ||||||||
TOTAL | 6.178.840 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25202 - BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 3.839.551 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 694 | 0781 4106 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO | 2.575.234 | ||||||
23 694 | 0781 4106 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - NACIONAL | 2.575.234 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.575.234 | |||
PROJETOS | |||||||||
23 694 | 0781 3252 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO | 1.264.317 | ||||||
23 694 | 0781 3252 0012 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO ACRE | 435.929 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 435.929 | ||
23 694 | 0781 3252 0017 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE TOCANTINS | 252.044 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 252.044 | ||
23 694 | 0781 3252 0021 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MARANHAO | 435.929 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 435.929 | ||
23 694 | 0781 3252 0051 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MATO GROSSO | 140.415 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 140.415 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.339.289 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.339.289 | ||||||
23 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 2.339.289 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.339.289 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 6.178.840 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25207 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 78.105.927 | ||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNÇÕES | ||||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 78.105.927 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 78.105.927 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 78.105.927 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | ||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 78.105.927 | |||||||||
TOTAL | 78.105.927 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 63.872.527 | |||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS | 63.872.527 | |||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PRÓPRIA | 63.872.527 | |||||||||
TOTAL DA RECEITA | 63.872.527 | RECEITAS CORRENTES | 63.872.527 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25207 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 78.105.927 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 78.105.927 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 78.105.927 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 78.105.927 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 78.105.927 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25210 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 8.753.154 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNÇÕES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 8.753.154 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.820.000 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 5.933.154 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 5.933.154 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.820.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 8.753.154 | ||||||||
TOTAL | 8.753.154 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25210 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 5.933.154 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 694 | 0781 4106 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO | 5.933.154 | ||||||
23 694 | 0781 4106 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - NACIONAL | 5.933.154 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.933.154 | |||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.820.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMÓVEIS | 2.820.000 | ||||||
23 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 2.820.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.820.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 8.753.154 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25220 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 175.460.248 | ||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNÇÕES | ||||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 175.460.248 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 90.655.592 | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 84.804.656 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 175.460.248 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | ||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 175.460.248 | |||||||||
TOTAL | 175.460.248 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 117.153.848 | |||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 117.153.848 | |||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 117.153.848 | |||||||||
TOTAL DA RECEITA | 117.153.848 | RECEITAS CORRENTES | 117.153.848 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25220 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 175.460.248 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 44.660.480 | ||||||
23 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 44.660.480 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 44.660.480 | |||
23 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 45.995.112 | ||||||
23 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 45.995.112 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 45.995.112 | |||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 79.804.656 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 79.804.656 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 79.804.656 | |||
PROJETOS | |||||||||
23 126 | 0807 111U | INSTALACAO DE COMPLEXO DATACENTER - CONSORCIO BB-CAIXA (DF) | 5.000.000 | ||||||
23 126 | 0807 111U 0053 | INSTALACAO DE COMPLEXO DATACENTER - CONSORCIO BB-CAIXA (DF) - NO DISTRITO FEDERAL | 5.000.000 | ||||||
COMPLEXO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 10 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.000.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 175.460.248 |
ORGAO: 28000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 23.500.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 23.500.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 23.500.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 23.500.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
28234 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES | 23.500.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 23.500.000 | ||||||||
TOTAL | 23.500.000 |
ORGAO: 28000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
UNIDADE: 28234 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 23.500.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 23.500.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 23.500.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 23.500.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 23.500.000 | ||||||||
TOTAL | 23.500.000 |
ORGAO: 28000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
UNIDADE: 28234 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 23.500.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 23.500.000 | ||||||
23 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 23.500.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 23.500.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 23.500.000 |
ORGAO: 36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 20.690.000 | ||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||||||||||
10 SAÚDE | 20.690.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||||
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 20.690.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||||
1291 SEGURANÇA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DO SANGUE E HEMODERIVADOS | 20.690.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | ||||||||||
36215 EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS | 20.690.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | ||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 20.690.000 | |||||||||
TOTAL | 20.690.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 20.690.000 | |||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 20.690.000 | |||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 20.690.000 | |||||||||
TOTAL DA RECEITA | 20.690.000 | RECEITAS CORRENTES | 20.690.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
UNIDADE: 36215 - EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 20.690.000 | ||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||||||||||
10 SAÚDE | 20.690.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||||
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 20.690.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||||
1291 SEGURANÇA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DO SANGUE E HEMODERIVADOS | 20.690.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | ||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 20.690.000 | |||||||||
TOTAL | 20.690.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 20.690.000 | |||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 20.690.000 | |||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 20.690.000 | |||||||||
TOTAL DA RECEITA | 20.690.000 | RECEITAS CORRENTES | 20.690.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
UNIDADE: 36215 - EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1291 SEGURANÇA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DO SANGUE E HEMODERIVADOS | 20.690.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
10 303 | 1291 1H00 | IMPLANTACAO DA FABRICA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA | 20.690.000 | ||||||
10 303 | 1291 1H00 0026 | IMPLANTACAO DA FABRICA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 20.690.000 | ||||||
FABRICA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 3 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 20.690.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 20.690.000 |
ORGAO: 41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 133.700.000 | ||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNÇÕES | ||||||||||
24 COMUNICAÇÕES | 133.700.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 20.000.000 | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 50.000.000 | |||||||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 63.700.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||||
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 63.700.000 | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 70.000.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | ||||||||||
41201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | 133.700.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | ||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 133.700.000 | |||||||||
TOTAL | 133.700.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 89.034.400 | |||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 89.034.400 | |||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 89.034.400 | |||||||||
TOTAL DA RECEITA | 89.034.400 | RECEITAS CORRENTES | 89.034.400 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
UNIDADE: 41201 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 133.700.000 | ||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||||||||||
24 COMUNICAÇÕES | 133.700.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 20.000.000 | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 50.000.000 | |||||||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 63.700.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||||
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 63.700.000 | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 70.000.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | ||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 133.700.000 | |||||||||
TOTAL | 133.700.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 89.034.400 | |||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 89.034.400 | |||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 89.034.400 | |||||||||
TOTAL DA RECEITA | 89.034.400 | RECEITAS CORRENTES | 89.034.400 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
UNIDADE: 41201 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 63.700.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
24 721 | 0256 4094 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO | 25.000.000 | ||||||
24 721 | 0256 4094 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO - NACIONAL | 25.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 25.000.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
24 721 | 0256 3228 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - CORREIOS | 38.700.000 | ||||||
24 721 | 0256 3228 0001 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - CORREIOS - NACIONAL | 38.700.000 | ||||||
AGENCIA MODERNIZADA (UNIDADE) 1572 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 38.700.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 70.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
24 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMÓVEIS | 20.000.000 | ||||||
24 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 20.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 20.000.000 | |||
24 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 50.000.000 | ||||||
24 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 50.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 50.000.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 133.700.000 |
ORGAO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 342.748.208 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNÇÕES | |||||||||
26 TRANSPORTE | 342.748.208 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 342.748.208 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 342.748.208 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||
52212 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | 342.748.208 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 342.748.208 | ||||||||
TOTAL | 342.748.208 |
ORGAO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52212 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 342.748.208 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNÇÕES | |||||||||
26 TRANSPORTE | 342.748.208 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 342.748.208 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 342.748.208 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 342.748.208 | ||||||||
TOTAL | 342.748.208 |
ORGAO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52212 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 342.748.208 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 781 | 0631 1F54 | REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E DO SISTEMA DE PISTAS E PATIOS DO AEROPORTO SANTOS DUMONT (RJ) | 8.536.520 | ||||||
26 781 | 0631 1F54 0033 | REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E DO SISTEMA DE PISTAS E PATIOS DO AEROPORTO SANTOS DUMONT (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 8.536.520 | ||||||
AEROPORTO AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 6 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 8.536.520 | ||
26 781 | 0631 1F56 | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE SISTEMAS DE PISTAS E PATIOS, DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS E ACESSO VIARIO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS | 119.750.000 | ||||||
26 781 | 0631 1F56 0042 | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE SISTEMAS DE PISTAS E PATIOS, DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS E ACESSO VIARIO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 119.750.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 26 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 119.750.000 | ||
26 781 | 0631 1F59 | CONSTRUCAO DA 2ª PISTA DE POUSO E DO SATELITE SUL DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA | 49.379.000 | ||||||
26 781 | 0631 1F59 0053 | CONSTRUCAO DA 2ª PISTA DE POUSO E DO SATELITE SUL DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - NO DISTRITO FEDERAL | 49.379.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 8 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 49.379.000 | ||
26 781 | 0631 1J92 | CONSTRUCAO DE TORRE DE CONTROLE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR | 7.200.000 | ||||||
26 781 | 0631 1J92 0029 | CONSTRUCAO DE TORRE DE CONTROLE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR - NO ESTADO DA BAHIA | 7.200.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 49 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.200.000 | ||
26 781 | 0631 1J98 | COMPLEMENTACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CUIABA | 781.127 | ||||||
26 781 | 0631 1J98 0051 | COMPLEMENTACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CUIABA - NO ESTADO DO MATO GROSSO | 781.127 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 781.127 | ||
26 781 | 0631 1M31 | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE PATIO DE AERONAVES E DE ACESSO VIARIO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SP) | 97.991.927 | ||||||
26 781 | 0631 1M31 0035 | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE PATIO DE AERONAVES E DE ACESSO VIARIO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 97.991.927 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 11 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 97.991.927 | ||
26 781 | 0631 1O00 | RECUPERACAO E REFORCO ESTRUTURAL DOS SISTEMAS DE PISTAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS (SP) | 3.404.431 | ||||||
26 781 | 0631 1O00 0035 | RECUPERACAO E REFORCO ESTRUTURAL DOS SISTEMAS DE PISTAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 3.404.431 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 7 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.404.431 | ||
26 781 | 0631 1P49 | AMPLIACAO DA PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE | 28.450.000 | ||||||
26 781 | 0631 1P49 0043 | AMPLIACAO DA PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 28.450.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 24 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 28.450.000 | ||
26 781 | 0631 1P56 | AMPLIACAO DO TERMINAL DE CARGA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA | 4.981.456 | ||||||
26 781 | 0631 1P56 0041 | AMPLIACAO DO TERMINAL DE CARGA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA - NO ESTADO DO PARANA | 4.981.456 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 50 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.981.456 | ||
26 781 | 0631 10ZA | REFORMA E AMPLIACAO DO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES - CONFINS (MG) | 1.140.000 | ||||||
26 781 | 0631 10ZA 0031 | REFORMA E AMPLIACAO DO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES -CONFINS (MG) - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.140.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 2 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.140.000 | ||
26 781 | 0631 10ZB | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS 2 DO AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS - FORTALEZA (CE) | 575.622 | ||||||
26 781 | 0631 10ZB 0023 | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS 2 DO AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS - FORTALEZA (CE) -NO ESTADO DO CEARA | 575.622 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 575.622 | ||
26 781 | 0631 10ZD | REFORMA E ADEQUACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE SANTAREM (PA) | 102.107 | ||||||
26 781 | 0631 10ZD 0015 | REFORMA E ADEQUACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE SANTAREM (PA) - NO ESTADO DO PARA | 102.107 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 102.107 | ||
26 781 | 0631 10ZE | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E PATIO DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TERESINA | 1.421.587 | ||||||
26 781 | 0631 10ZE 0022 | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E PATIO DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TERESINA - NO ESTADO DO PIAUI | 1.421.587 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.421.587 | ||
26 781 | 0631 10Z5 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONGONHAS - SAO PAULO - 3ª ETAPA | 14.943.000 | ||||||
26 781 | 0631 10Z5 0035 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONGONHAS - SAO PAULO - 3ª ETAPA - NO ESTADO DE SAO PAULO | 14.943.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 15 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 14.943.000 | ||
26 781 | 0631 106A | CONSTRUCAO DE VIADUTO SOBRE VIA DE ACESSO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA | 4.091.431 | ||||||
26 781 | 0631 106A 0053 | CONSTRUCAO DE VIADUTO SOBRE VIA DE ACESSO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - NO DISTRITO FEDERAL | 4.091.431 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 34 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.091.431 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 342.748.208 |