Lei nº 11.872 de 19/12/2008

Norma Federal - Publicado no DO em 22 dez 2008

Abre ao Orçamento de Investimento para 2008, em favor de empresas estatais federais, crédito suplementar no valor total de R$ 509.888.076,00 e reduz o Orçamento de Investimento de diversas empresas no valor global de R$ 1.260.353.217,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei nº 11.647, de 24 de março de 2008) crédito suplementar no valor total de R$ 509.888.076,00 (quinhentos e nove milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e setenta e seis reais), em favor de empresas estatais, para atender à programação constante do Anexo I a esta Lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º são oriundos de geração própria e de outros recursos de longo prazo, conforme demonstrado no "Quadro Síntese por Receita" constante do Anexo I a esta Lei, e do cancelamento de parte de dotações aprovadas para outros projetos/atividades constante do Anexo II a esta Lei.

Art. 3º Fica reduzido o Orçamento de Investimento (Lei nº 11.647, de 2008), relativamente às dotações orçamentárias das empresas estatais constantes do Anexo II a esta Lei, no valor global de R$ 1.260.353.217,00 (um bilhão, duzentos e sessenta milhões, trezentos e cinqüenta e três mil e duzentos e dezessete reais).

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 19 de dezembro de 2008; 187º da Independência e 120º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Paulo Bernardo Silva

ANEXO I
ANEXO I  CREDITO SUPLEMENTAR  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
20 AGRICULTURA 1.331.000 
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 202.965.328 
25 ENERGIA 194.664.362 
26 TRANSPORTE 110.927.386 
TOTAL - GERAL  509.888.076 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 103.770.963 
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 16.022.000 
694 SERVIÇOS FINANCEIROS 99.640.796 
752 ENERGIA ELÉTRICA 194.664.362 
781 TRANSPORTE AÉREO 57.699.955 
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 38.090.000 
TOTAL - GERAL  509.888.076 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES  
20 AGRICULTURA 1.331.000 
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.089.000 
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 242.000 
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 202.965.328 
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 102.544.532 
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 780.000 
694 SERVIÇOS FINANCEIROS 99.640.796 
25 ENERGIA 194.664.362 
752 ENERGIA ELÉTRICA 194.664.362 
26 TRANSPORTE 110.927.386 
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 137.431 
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15.000.000 
781 TRANSPORTE AÉREO 57.699.955 
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 38.090.000 
TOTAL - GERAL  509.888.076 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0273 LUZ PARA TODOS 26.664.623 
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE 46.462.786 
0623 SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO 1.000.000 
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 56.699.955 
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS 99.640.796 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 119.792.963 
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS 121.536.953 
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE 590.000 
1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL 7.500.000 
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE 30.000.000 
TOTAL - GERAL  509.888.076 
QUADRO SINTESE POR ORGAO  
20000 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 38.227.431 
22000 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 1.331.000 
25000 MINISTÉRIO DA FAZENDA 200.513.688 
28000 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 2.451.640 
32000 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 194.664.362 
52000 MINISTÉRIO DA DEFESA 72.699.955 
TOTAL - GERAL  509.888.076 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 149.316.052 
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS 110.373.471 
6.1.1.0.00.00 GERAÇÃO PRÓPRIA 110.373.471 
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO 38.942.581 
6.9.9.0.00.00 OUTRAS FONTES 38.942.581 
TOTAL DA RECEITA  149.316.052  RECEITAS CORRENTES  110.373.471  RECEITAS DE CAPITAL  38.942.581 

ORGAO: 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
ANEXO I  CREDITO SUPLEMENTAR  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DO ORGAO: R$ 38.227.431  
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
26 TRANSPORTE 38.227.431 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 137.431 
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 38.090.000 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 137.431 
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE 590.000 
1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL 7.500.000 
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE 30.000.000 
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS  
20208 COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP 30.000.000 
20210 COMPANHIA DOCAS DO PARA - CDP 622.000 
20211 COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ 105.431 
20212 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN 7.500.000 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 38.227.431 
TOTAL 38.227.431 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 105.431 
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS 105.431 
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA 105.431 
TOTAL DA RECEITA  105.431 RECEITAS CORRENTES  105.431RECEITAS DE CAPITAL  0  

ORGAO: 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
UNIDADE: 20208 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP
ANEXO I  CREDITO SUPLEMENTAR  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
26 TRANSPORTE 30.000.000 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 30.000.000 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE 30.000.000 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 30.000.000 
TOTAL  30.000.000  

ORGAO: 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
UNIDADE: 20208 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE 30.000.000  
    PROJETOS               
26 784 1461 1C67  IMPLANTACAO DA AVENIDA PERIMETRAL PORTUARIA NO PORTO DE SANTOS - NO MUNICIPIO DE SANTOS (SP)               30.000.000  
26 784 1461 1C67 0035 IMPLANTACAO DA AVENIDA PERIMETRAL PORTUARIA NO PORTO DE SANTOS - NO MUNICIPIO DE SANTOS (SP) - NO ESTADO DE SÃO PAULO              30.000.000 
    TRECHO PAVIMENTADO (KM) 3 4 - INV 90 495 30.000.000 
    TOTAL - INVESTIMENTO              30.000.000 

ANEXO I  CREDITO SUPLEMENTAR  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 622.000  
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
26 TRANSPORTE 622.000 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32.000 
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 590.000 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 32.000 
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE 590.000 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 622.000 
TOTAL  622.000  

ORGAO: 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
UNIDADE: 20210 - COMPANHIA DOCAS DO PARA - CDP

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 32.000  
    PROJETOS               
26 122 0807 3286  INSTALACAO DE BENS IMOVEIS               32.000  
26 122 0807 3286 0015 INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO PARA              32.000 
    IMOVEL INSTALADO (UNIDADE) 4 - INV 90 495 32.000 
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE 590.000  
    PROJETOS               
26 784 1457 10OO  CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTO PARA APOIO AS OPERACOES NA RAMPA ROLLON ROLL-OFF NO PORTO DE VILA DO CONDE (PA)               590.000  
26 784 1457 10OO 0015 CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTO PARA APOIO AS OPERACOES NA RAMPA ROLL-ON ROLL-OFF NO PORTO DE VILA DO CONDE (PA) - NO ESTADO DO PARA              590.000 
    OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 4 - INV 90 495 590.000 
    TOTAL - INVESTIMENTO              622.000 

ANEXO I  CREDITO SUPLEMENTAR  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 105.431 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
26 TRANSPORTE 105.431 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 105.431 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 105.431 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 105.431 
TOTAL 105.431 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 105.431 
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS 105.431 
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA 105.431 
TOTAL DA RECEITA 105.431 RECEITAS CORRENTES 105.431 RECEITAS DE CAPITAL 

ORGAO: 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
UNIDADE: 20211 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 105.431  
    ATIVIDADES               
26 122 0807 4101  MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS               105.431  
26 122 0807 4101 0033 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO              105.431 
      4 - INV 90 495 105.431 
    TOTAL - INVESTIMENTO              105.431 

ANEXO I  CREDITO SUPLEMENTAR  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 7.500.000 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
26 TRANSPORTE 7.500.000 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 7.500.000 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL 7.500.000 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 7.500.000 
TOTAL  7.500.000  

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL 7.500.000  
    ATIVIDADES               
26 784 1459 2C05  MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DO TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA (RN)               7.500.000  
26 784 1459 2C05 0024 MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DO TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA (RN) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE              7.500.000 
      4 - INV 90 495 7.500.000 
    TOTAL - INVESTIMENTO              7.500.000 

ANEXO I  CREDITO SUPLEMENTAR  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DO ORGAO: R$ 1.331.000 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
20 AGRICULTURA 1.331.000 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.089.000 
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 242.000 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 1.331.000 
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS  
22208 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS 1.089.000 
22209 COMPANHIA DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG 242.000 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA 
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 1.331.000 
TOTAL 1.331.000 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 289.000 
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS 289.000 
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA 289.000 
TOTAL DA RECEITA  289.000 RECEITAS CORRENTES  289.000 RECEITAS DE CAPITAL 

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 1.089.000 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
20 AGRICULTURA 1.089.000 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.089.000 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 1.089.000 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 1.089.000 
TOTAL 1.089.000 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 189.000 
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS 189.000 
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA 189.000 
TOTAL DA RECEITA  189.000 RECEITAS CORRENTES  189.000 RECEITAS DE CAPITAL  0  

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 1.089.000  
    ATIVIDADES               
20 122 0807 4105  MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL               1.089.000  
20 122 0807 4105 0031 MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS              1.089.000 
      4 - INV 90 495 1.089.000 
    TOTAL - INVESTIMENTO              1.089.000 

ANEXO I  CREDITO SUPLEMENTAR  
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 242.000 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
20 AGRICULTURA 242.000 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 242.000 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 242.000 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 242.000 
TOTAL 242.000 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 100.000 
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS 100.000 
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA 100.000 
TOTAL DA RECEITA  100.000 RECEITAS CORRENTES   100.000 RECEITAS DE CAPITAL  0  

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 242.000  
    ATIVIDADES               
20 126 0807 4103  MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEP ROCESSAMENTO               242.000  
20 126 0807 4103 0031 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS              242.000 
      4 - INV 90 495 242.000 
    TOTAL - INVESTIMENTO              242.000 

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DO ORGAO: R$ 200.513.688 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 200.513.688 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100.092.892 
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 780.000 
694 SERVIÇOS FINANCEIROS 99.640.796 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS 99.640.796 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 100.872.892 
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS  
25202 BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA 594.000 
25207 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO 3.443.892 
25220 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA 195.640.796 
25246 BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO 700.000 
25277 ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 135.000 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA 
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 200.513.688 
TOTAL 200.513.688 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 815.000 
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS 815.000 
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA 815.000 
TOTAL DA RECEITA 815.000 RECEITAS CORRENTES 815.000 RECEITAS DE CAPITAL 

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 594.000 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 594.000 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 594.000 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 594.000 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 594.000 
TOTAL 594.000 

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 594.000  
    PROJETOS               
23 122 0807 3286  INSTALACAO DE BENS IMOVEIS               594.000  
23 122 0807 3286 0015 INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO PARA              594.000 
    IMOVEL INSTALADO (UNIDADE) 4 - INV 90 495 594.000 
    TOTAL - INVESTIMENTO              594.000 

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 3.443.892 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 3.443.892 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.443.892 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 3.443.892 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 3.443.892 
TOTAL 3.443.892 

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 3.443.892  
    ATIVIDADES               
23 122 0807 4101  MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS               3.443.892  
23 122 0807 4101 0001 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL              3.443.892 
      4 - INV 90 495 3.443.892 
    TOTAL - INVESTIMENTO              3.443.892 

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 195.640.796 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 195.640.796 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 96.000.000 
694 SERVIÇOS FINANCEIROS 99.640.796 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS 99.640.796 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 96.000.000 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 195.640.796 
TOTAL 195.640.796 

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS 99.640.796  
    ATIVIDADES               
23 694 0781 4106  MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO               91.369.653  
23 694 0781 4106 0001 MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - NACIONAL              91.369.653 
      4 - INV 90 495 91.369.653 
    PROJETOS               
23 694 0781 3252  INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO               8.271.143  
23 694 0781 3252 0015 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PARA              1.995.662 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 4 - INV 90 495 1.995.662 
23 694 0781 3252 0029 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DA BAHIA              1.807.510 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 4 - INV 90 495 1.807.510 
23 694 0781 3252 0031 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS              100.922 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 4 - INV 90 495 100.922 
23 694 0781 3252 0041 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PARANA              7.878 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 4 - INV 90 495 7.878 
23 694 0781 3252 0043 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL              323.611 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 4 - INV 90 495 323.611 
23 694 0781 3252 0051 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MATO GROSSO              3.450.913 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 3 4 - INV 90 495 3.450.913 
23 694 0781 3252 0054 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL              584.647 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 4 - INV 90 495 584.647 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 96.000.000  
    PROJETOS               
23 122 0807 3286  INSTALACAO DE BENS IMOVEIS               96.000.000  
23 122 0807 3286 0035 INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DE SAO PAULO              14.000.000 
    IMOVEL INSTALADO (UNIDADE) 2 4 - INV 90 495 14.000.000 
23 122 0807 3286 0053 INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO DISTRITO FEDERAL              82.000.000 
    IMOVEL INSTALADO (UNIDADE) 2 4 - INV 90 495 82.000.000 
    TOTAL - INVESTIMENTO              195.640.796 

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 700.000 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 700.000 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 700.000 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 700.000 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 700.000 
TOTAL 700.000 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 700.000 
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS 700.000 
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA 700.000 
TOTAL DA RECEITA 700.000 RECEITAS CORRENTES 700.000 RECEITAS DE CAPITAL 

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 700.000  
    ATIVIDADES               
23 126 0807 4103  MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEP ROCESSAMENTO               700.000  
23 126 0807 4103 0001 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL              700.000 
      4 - INV 90 495 700.000 
    TOTAL - INVESTIMENTO              700.000 

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 135.000 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 135.000 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 55.000 
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 80.000 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 135.000 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 135.000 
TOTAL 135.000 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 115.000 
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS 115.000 
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA 115.000 
TOTAL DA RECEITA  115.000 RECEITAS CORRENTES  115.000 RECEITAS DE CAPITAL  0  

ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25277 - ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 135.000  
    ATIVIDADES               
23 122 0807 4101  MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS               55.000  
23 122 0807 4101 0053 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO DISTRITO FEDERAL              55.000 
      4 - INV 90 495 55.000 
23 126 0807 4103 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEP ROCESSAMENTO              80.000 
23 126 0807 4103 0053 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO DISTRITO FEDERAL              80.000 
      4 - INV 90 495 80.000 
    TOTAL - INVESTIMENTO              135.000 

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DO ORGAO: R$ 2.451.640 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.451.640 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.451.640 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 2.451.640 
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS  
28234 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES 2.451.640 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2.451.640 
TOTAL 2.451.640 

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 2.451.640 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.451.640 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.451.640 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 2.451.640 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2.451.640 
TOTAL 2.451.640 

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 2.451.640  
    ATIVIDADES               
23 122 0807 4101  MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS               2.451.640  
23 122 0807 4101 0001 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL              2.451.640 
      4 - INV 90 495 2.451.640 
    TOTAL - INVESTIMENTO              2.451.640 

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DO ORGAO: R$ 194.664.362 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
25 ENERGIA 194.664.362 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
752 ENERGIA ELÉTRICA 194.664.362 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0273 LUZ PARA TODOS 26.664.623 
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE 46.462.786 
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS 121.536.953 
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS  
32228 FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A. 46.462.786 
32272 BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA 2.500.000 
32273 MANAUS ENERGIA S.A. 145.701.576 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 194.664.362 
TOTAL 194.664.362 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 109.164.040 
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS 109.164.040 
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA 109.164.040 
TOTAL DA RECEITA 109.164.040 RECEITAS CORRENTES 109.164.040 RECEITAS DE CAPITAL 

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 46.462.786 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
25 ENERGIA 46.462.786 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
752 ENERGIA ELÉTRICA 46.462.786 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE 46.462.786 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 46.462.786 
TOTAL 46.462.786 

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE 46.462.786  
    PROJETOS               
25 752 0296 1G96  IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA BATALHA, COM 52,5 MW E SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO EM 138 KV, COM 75 KM DE EXTENSAO - (MG/GO)               46.462.786  
25 752 0296 1G96 0001 IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA BATALHA, COM 52,5 MW E SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO EM 138 KV, COM 75 KM DE EXTENSAO - (MG/GO) -NACIONAL              46.462.786 
    USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 4 - INV 90 495 46.462.786 
    TOTAL - INVESTIMENTO              46.462.786 

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 2.500.000 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
25 ENERGIA 2.500.000 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
752 ENERGIA ELÉTRICA 2.500.000 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0273 LUZ PARA TODOS 2.500.000 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2.500.000 
TOTAL 2.500.000 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 2.500.000 
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS 2.500.000 
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA 2.500.000 
TOTAL DA RECEITA  2.500.000 RECEITAS CORRENTES  2.500.000 RECEITAS DE CAPITAL  0  

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
0273 LUZ PARA TODOS 2.500.000  
    PROJETOS               
25 752 0273 10WO  AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS - NO MUNICIPIO DE BOA VISTA (RR)               2.500.000  
25 752 0273 10WO 0103 AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS - NO MUNICIPIO DE BOA VISTA (RR) - NO MUNICIPIO DE BOA VISTA - RR              2.500.000 
    UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE) 86 4 - INV 90 495 2.500.000 
    TOTAL - INVESTIMENTO              2.500.000 

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 145.701.576 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
25 ENERGIA 145.701.576 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
752 ENERGIA ELÉTRICA 145.701.576 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0273 LUZ PARA TODOS 24.164.623 
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS 121.536.953 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 145.701.576 
TOTAL 145.701.576 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 106.664.040 
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS 106.664.040 
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA 106.664.040 
TOTAL DA RECEITA  106.664.040 RECEITAS CORRENTES  106.664.040 RECEITAS DE CAPITAL 

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
0273 LUZ PARA TODOS 24.164.623  
    PROJETOS               
25 752 0273 11XQ  AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (AMAZONAS)               24.164.623  
25 752 0273 11XQ 0013 AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (AMAZONAS) - NO ESTADO DO AMAZONAS              24.164.623 
    UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE) 701 4 - INV 90 495 24.164.623 
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS 121.536.953  
    ATIVIDADES               
25 752 1042 2009  MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS               456.468  
25 752 1042 2009 0013 MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS - NO ESTADO DO AMAZONAS              456.468 
      4 - INV 90 495 456.468 
25 752 1042 4886 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO E SUBTRANSMISSAO EM MANAUS (AM)              13.371.512 
25 752 1042 4886 0013 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO E SUBTRANSMISSAO EM MANAUS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS              13.371.512 
      4 - INV 90 495 13.371.512 
25 752 1042 8042 MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM MANAUS (AM)              7.253.106 
25 752 1042 8042 0013 MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM MANAUS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS              7.253.106 
      4 - INV 90 495 7.253.106 
25 752 1042 8044 MANUTENCAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA EM MANAUS (AM)              3.860.759 
25 752 1042 8044 0013 MANUTENCAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA EM MANAUS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS              3.860.759 
      4 - INV 90 495 3.860.759 
25 752 1042 8780 AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NA AREA DE CONCESSAO DA MANAUS ENERGIA (AM)              4.379.697 
25 752 1042 8780 0013 AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NA AREA DE CONCESSAO DA MANAUS ENERGIA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS              4.379.697 
    REDE AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 3 4 - INV 90 495 4.379.697 
    PROJETOS               
25 752 1042 1183  REVITALIZACAO DO PARQUE DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA DA CEAM DE 71,2 KV (AM)               100.000  
25 752 1042 1183 0013 REVITALIZACAO DO PARQUE DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA DA CEAM DE 71,2 KV (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS              100.000 
    PARQUE REVITALIZADO (% DE EXECUCAO FISICA) 4 - INV 90 495 100.000 
                   
25 752 1042 7110 IMPLANTACAO DE UNIDADES DE GERACAO TERMELETRICA EM MANAUS (AM)              92.115.411 
25 752 1042 7110 0013 IMPLANTACAO DE UNIDADES DE GERACAO TERMELETRICA EM MANAUS (AM) -NO ESTADO DO AMAZONAS              92.115.411 
    USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 4 - INV 90 495 92.115.411 
    TOTAL - INVESTIMENTO              145.701.576 

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DO ORGAO: R$ 72.699.955 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
26 TRANSPORTE 72.699.955 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15.000.000 
781 TRANSPORTE AÉREO 57.699.955 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0623 SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO 1.000.000 
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 56.699.955 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 15.000.000 
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS  
52212 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO 72.699.955 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 72.699.955 
TOTAL 72.699.955 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 38.942.581 
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO 38.942.581 
6.9.9.0.00.00 OUTRAS FONTES 38.942.581 
TOTAL DA RECEITA 38.942.581 RECEITAS CORRENTES 0 RECEITAS DE CAPITAL 38.942.581 

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 72.699.955 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
26 TRANSPORTE 72.699.955 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15.000.000 
781 TRANSPORTE AÉREO 57.699.955 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0623 SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO 1.000.000 
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 56.699.955 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 15.000.000 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 72.699.955 
TOTAL 72.699.955 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 38.942.581 
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO 38.942.581 
6.9.9.0.00.00 OUTRAS FONTES 38.942.581 
TOTAL DA RECEITA  38.942.581 RECEITAS CORRENTES  0   RECEITAS DE CAPITAL38.942.581 

ORGAO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE: 52212 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO

ANEXO I 
CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)  

0623 SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO

1.000.000  

26 781

0623 2041 

MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AO VOO  

1.000.000  

0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

56.699.955  

26 781

0631 4099 

MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA  

23.689.819  

26 781

0631 1F62 

ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA  

30.741.981  

0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO

15.000.000  

26 126

0807 4103 

MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO  

15.000.000  

ANEXO II

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
20 AGRICULTURA 6.710.066 
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 452.521.822 
24 COMUNICAÇÕES 330.000.000 
25 ENERGIA 266.739.374 
26 TRANSPORTE 204.381.955 
TOTAL - GERAL  1.260.353.217 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 143.403.169 
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 328.954.312 
694 SERVIÇOS FINANCEIROS 54.876.605 
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS 266.500.000 
752 ENERGIA ELÉTRICA 264.237.176 
781 TRANSPORTE AÉREO 70.699.955 
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 131.682.000 
TOTAL - GERAL  1.260.353.217 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES  
20 AGRICULTURA 6.710.066 
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.790.466 
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 919.600 
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 452.521.822 
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122.686.644 
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 274.958.573 
694 SERVIÇOS FINANCEIROS 54.876.605 
24 COMUNICAÇÕES 330.000.000 
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.500.000 
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 53.000.000 
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS 266.500.000 
25 ENERGIA 266.739.374 
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.426.059 
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 76.139 
752 ENERGIA ELÉTRICA 264.237.176 
26 TRANSPORTE 204.381.955 
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.000.000 
781 TRANSPORTE AÉREO 70.699.955 
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 131.682.000 
TOTAL - GERAL  1.260.353.217 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS 
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS 266.500.000 
0273 LUZ PARA TODOS 17.049.771 
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE 46.462.786 
0623 SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO 18.497.000 
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 52.202.955 
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS 54.876.605 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 472.357.481 
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS 200.724.619 
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE 622.000 
1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE 87.560.000 
1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL 7.500.000 
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE 36.000.000 
TOTAL - GERAL  1.260.353.217 
QUADRO SINTESE POR ORGAO  
20000 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 131.682.000 
22000 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 6.710.066 
25000 MINISTÉRIO DA FAZENDA 446.488.582 
28000 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 6.033.240 
32000 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 266.739.374 
41000 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 330.000.000 
52000 MINISTÉRIO DA DEFESA 72.699.955 
TOTAL - GERAL  1.260.353.217 
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 899.781.193 
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS 624.982.141 
6.1.1.0.00.00 GERAÇÃO PRÓPRIA 624.982.141 
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 93.560.000 
6.2.1.0.00.00 TESOURO 93.560.000 
6.2.1.1.00.00 DIRETO 93.560.000 
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO 181.239.052 
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA 181.239.052 
899.781.193 RECEITAS CORRENTES  624.982.141 RECEITAS DE CAPITAL  274.799.052  

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DO ORGAO: R$ 131.682.000 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
26 TRANSPORTE 131.682.000 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 131.682.000 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE 622.000 
1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE 87.560.000 
1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL 7.500.000 
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE 36.000.000 
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS  
20208 COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP 36.000.000 
20210 COMPANHIA DOCAS DO PARA - CDP 622.000 
20211 COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ 87.560.000 
20212 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN 7.500.000 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 131.682.000 
TOTAL 131.682.000 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 93.560.000 
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO 93.560.000 
6.2.1.0.00.00 TESOURO 93.560.000 
6.2.1.1.00.00 DIRETO 93.560.000 
TOTAL DA RECEITA 93.560.000 RECEITAS CORRENTES 0 RECEITAS DE CAPITAL 93.560.000 

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 36.000.000 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
26 TRANSPORTE 36.000.000 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 36.000.000 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE 36.000.000 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 36.000.000 
TOTAL 36.000.000 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 6.000.000 
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO 6.000.000 
6.2.1.0.00.00 TESOURO 6.000.000 
6.2.1.1.00.00 DIRETO 6.000.000 
TOTAL DA RECEITA  6.000.000 RECEITAS CORRENTES  0 RECEITAS DE CAPITAL  6.000.000  

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE 36.000.000  
    PROJETOS               
26 784 1461 3E66  DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO NO CANAL DE ACESSO, NA BACIA DE EVOLUCAO E JUNTO AO CAIS NO PORTO DE SANTOS (SP)               36.000.000  
26 784 1461 3E66 0035 DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO NO CANAL DE ACESSO, NA BACIA DE EVOLUCAO E JUNTO AO CAIS NO PORTO DE SANTOS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO              36.000.000 
    DRAGAGEM REALIZADA (MIL M³) 2404 4 - INV 90 495 36.000.000 
    TOTAL - INVESTIMENTO              36.000.000 

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 622.000 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
26 TRANSPORTE 622.000 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 622.000 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE 622.000 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 622.000 
TOTAL 622.000 

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE 622.000  
    PROJETOS               
26 784 1457 10OG  CONSTRUCAO DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DO TERMINAL PETROQUIMICO DE MIRAMAR (PA)               622.000  
26 784 1457 10OG 0015 CONSTRUCAO DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DO TERMINAL PETROQUIMICO DE MIRAMAR (PA) - NO ESTADO DO PARA              622.000 
    OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 41 4 - INV 90 495 622.000 
    TOTAL - INVESTIMENTO              622.000 

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 87.560.000 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
26 TRANSPORTE 87.560.000 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 87.560.000 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE 87.560.000 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 87.560.000 
TOTAL 87.560.000 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 87.560.000 
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO 87.560.000 
6.2.1.0.00.00 TESOURO 87.560.000 
6.2.1.1.00.00 DIRETO 87.560.000 
TOTAL DA RECEITA  87.560.000 RECEITAS CORRENTES  0 RECEITAS DE CAPITAL  87.560.000  

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE 87.560.000  
    PROJETOS               
26 784 1458 7376  DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO NO CANAL DE ACESSO E NA BACIA DE EVOLUCAO DO PORTO DE ITAGUAI (RJ)               87.560.000  
26 784 1458 7376 0033 DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO NO CANAL DE ACESSO E NA BACIA DE EVOLUCAO DO PORTO DE ITAGUAI (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO              87.560.000 
    DRAGAGEM REALIZADA (MIL M³) 3385 4 - INV 90 495 87.560.000 
    TOTAL - INVESTIMENTO              87.560.000 

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
26 TRANSPORTE 7.500.000 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 7.500.000 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL 7.500.000 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 7.500.000 
TOTAL 7.500.000 

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL 7.500.000  
    PROJETOS               
26 784 1459 1D50  REPOTENCIALIZACAO DO SISTEMA DE ATRACACAO DE NAVIOS DO TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA (RN)               7.500.000  
26 784 1459 1D50 0024 REPOTENCIALIZACAO DO SISTEMA DE ATRACACAO DE NAVIOS DO TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA (RN) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE              7.500.000 
    OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 28 4 - INV 90 495 7.500.000 
    TOTAL - INVESTIMENTO              7.500.000 

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DO ORGAO: R$ 6.710.066 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
20 AGRICULTURA 6.710.066 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.790.466 
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 919.600 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 6.710.066 
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS  
22208 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS 900.000 
22209 COMPANHIA DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG  142.000  
22212 CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO  5.668.066  
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 6.710.066 
TOTAL 6.710.066 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 5.668.066 
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS 5.668.066 
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA 5.668.066 
TOTAL DA RECEITA 5.668.066 RECEITAS CORRENTES 5.668.066 RECEITAS DE CAPITAL 

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 900.000 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
20 AGRICULTURA 900.000 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 500.000 
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 400.000 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 900.000 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 900.000 
TOTAL 900.000 

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 900.000  
    ATIVIDADES               
20 122 0807 4102  MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               500.000  
20 122 0807 4102 0031 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS              500.000 
      4 - INV 90 495 500.000 
20 126 0807 4103 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO              400.000 
20 126 0807 4103 0031 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS              400.000 
      4 - INV 90 495 400.000 
    TOTAL - INVESTIMENTO              900.000 

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 142.000 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
20 AGRICULTURA 142.000 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 142.000 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 142.000 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 142.000 
TOTAL 142.000 

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 142.000  
    ATIVIDADES               
20 122 0807 4102  MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               72.000  
20 122 0807 4102 0031 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS              72.000 
      4 - INV 90 495 72.000 
20 122 0807 4105 MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL              70.000 
20 122 0807 4105 0031 MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS              70.000 
      4 - INV 90 495 70.000 
    TOTAL - INVESTIMENTO              142.000 

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 5.668.066 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
20 AGRICULTURA 5.668.066 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.148.466 
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 519.600 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 5.668.066 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 5.668.066 
TOTAL 5.668.066 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 5.668.066 
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS 5.668.066 
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA 5.668.066 
TOTAL DA RECEITA 5.668.066 RECEITAS CORRENTES 5.668.066 RECEITAS DE CAPITAL 

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 5.668.066  
    ATIVIDADES               
20 122 0807 4105  MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL               5.148.466  
20 122 0807 4105 0035 MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL - NO ESTADO DE SAO PAULO              5.148.466 
      4 - INV 90 495 5.148.466 
20 126 0807 4103 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO              519.600 
20 126 0807 4103 0035 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE SAO PAULO              519.600 
      4 - INV 90 495 519.600 
    TOTAL - INVESTIMENTO              5.668.066 

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DO ORGAO: R$ 446.488.582 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 446.488.582 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 120.488.644 
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 271.123.333 
694 SERVIÇOS FINANCEIROS 54.876.605 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS 54.876.605 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 391.611.977 
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS  
25202 BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA 24.748.592 
25207 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO 67.316.419 
25215 IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. 7.116.545 
25220 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA347.287.026 
25277 ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 20.000 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA 
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 446.488.582 
TOTAL 446.488.582 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 246.789.894 
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS 246.789.894 
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA 246.789.894 
TOTAL DA RECEITA   246.789.894 RECEITAS DE CAPITAL  0  

ANEXO II CREDITOSUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 24.748.592 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 24.748.592 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 145.400 
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6.427.817 
694 SERVIÇOS FINANCEIROS 18.175.375 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS 18.175.375 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 6.573.217 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 24.748.592 
TOTAL 24.748.592 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 24.154.592 
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS 24.154.592 
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA 24.154.592 
TOTAL DA RECEITA  24.154.592 RECEITAS CORRENTES  24.154.592 RECEITAS DE CAPITAL  0  

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS 18.175.375  
    ATIVIDADES               
23 694 0781 4106  MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO               8.686.751  
23 694 0781 4106 0001 MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - NACIONAL              8.686.751 
      4 - INV 90 495 8.686.751 
    PROJETOS               
23 694 0781 3252  INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO               9.488.624  
23 694 0781 3252 0011 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE RONDONIA              16.035 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 4 - INV 90 495 16.035 
23 694 0781 3252 0012 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO ACRE              492.362 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 4 - INV 90 495 492.362 
23 694 0781 3252 0013 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO AMAZONAS              852.673 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 4 - INV 90 495 852.673 
23 694 0781 3252 0014 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE RORAIMA              1.382.914 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 2 4 - INV 90 495 1.382.914 
23 694 0781 3252 0015 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PARA              2.273.466 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 3 4 - INV 90 495 2.273.466 
23 694 0781 3252 0016 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO AMAPA              2.273.466 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 2 4 - INV 90 495 2.273.466 
23 694 0781 3252 0017 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE TOCANTINS              852.673 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 4 - INV 90 495 852.673 
23 694 0781 3252 0021 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MARANHAO              492.362 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 4 - INV 90 495 492.362 
23 694 0781 3252 0051 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MATO GROSSO              852.673 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 4 - INV 90 495 852.673 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 6.573.217  
    ATIVIDADES               
23 122 0807 4102  MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               145.400  
23 122 0807 4102 0001 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL              145.400 
      4 - INV 90 495 145.400 
23 126 0807 4103 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO              6.427.817 
23 126 0807 4103 0001 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL              6.427.817 
      4 - INV 90 495 6.427.817 
    TOTAL - INVESTIMENTO              24.748.592 

ANEXO II CREDITOSUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 67.316.419 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 67.316.419 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.808.017 
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 62.508.402 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 67.316.419 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 67.316.419 
TOTAL 67.316.419 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.000.000.0 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 63.872.527 
6.100.0000 RECURSOS PROPRIOS 63.872.527 
6.1100000 GERACAO PROPRIA 63.872.527 
TOTAL DA RECEITA 63.872.527 RECEITAS CORRENTES 63.872.527 RECEITAS DE CAPITAL 

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 67.316.419  
    ATIVIDADES               
23 122 0807 4102  MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               4.808.017  
23 122 0807 4102 0001 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL              4.808.017 
      4 - INV 90 495 4.808.017 
23 126 0807 4103 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO              62.508.402 
23 126 0807 4103 0001 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL              62.508.402 
      4 - INV 90 495 62.508.402 
    TOTAL - INVESTIMENTO              67.316.419 

ANEXO II CREDITOSUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 7.116.545 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 7.116.545 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.976.414 
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4.140.131 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 7.116.545 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 7.116.545 
TOTAL 7.116.545 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 7.116.545 
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS 7.116.545 
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA 7.116.545 
TOTAL DA RECEITA 7.116.545 RECEITAS CORRENTES 7.116.545 RECEITAS DE CAPITAL 

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 7.116.545  
    ATIVIDADES               
23 122 0807 4101  MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS               2.739.428  
23 122 0807 4101 0033 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO              2.739.428 
      4 - INV 90 495 2.739.428 
23 122 0807 4102 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              236.986 
23 122 0807 4102 0001 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL              236.986 
      4 - INV 90 495 236.986 
23 126 0807 4103 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO              4.140.131 
23 126 0807 4103 0001 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL              4.140.131 
      4 - INV 90 495 4.140.131 
    TOTAL - INVESTIMENTO            7.116.545 

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 347.287.026 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 347.287.026 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 112.538.813 
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 198.046.983 
694 SERVIÇOS FINANCEIROS 36.701.230 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS 36.701.230 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 310.585.796 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 347.287.026 
TOTAL 347.287.026 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 151.646.230 
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS 151.646.230 
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA 151.646.230 
TOTAL DA RECEITA  151.646.230 RECEITAS CORRENTES  151.646.230 RECEITAS DE CAPITAL  0  

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS 36.701.230  
    PROJETOS               
23 694 0781 3252  INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO               36.701.230  
23 694 0781 3252 0011 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE RONDONIA              1.532.803 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 3 4 - INV 90 495 1.532.803 
23 694 0781 3252 0012 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO ACRE              183.217 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 4 - INV 90 495 183.217 
23 694 0781 3252 0013 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO AMAZONAS              1.692.305 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 2 4 - INV 90 495 1.692.305 
23 694 0781 3252 0014 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE RORAIMA              826.119 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 2 4 - INV 90 495 826.119 
23 694 0781 3252 0016 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO AMAPA              932.454 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 2 4 - INV 90 495 932.454 
23 694 0781 3252 0017 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE TOCANTINS              1.085.339 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 2 4 - INV 90 495 1.085.339 
23 694 0781 3252 0021 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MARANHAO              777.563 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 2 4 - INV 90 495 777.563 
23 694 0781 3252 0022 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PIAUI              551.258 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 2 4 - INV 90 495 551.258 
23 694 0781 3252 0023 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO CEARA              267.774 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 4 - INV 90 495 267.774 
23 694 0781 3252 0024 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE              1.933.624 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 3 4 - INV 90 495 1.933.624 
23 694 0781 3252 0025 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DA PARAIBA              1.612.554 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 2 4 - INV 90 495 1.612.554 
23 694 0781 3252 0026 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE PERNAMBUCO              1.664.024 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 4 - INV 90 495 1.664.024 
23 694 0781 3252 0027 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE ALAGOAS              1.350.696 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 4 - INV 90 495 1.350.696 
23 694 0781 3252 0028 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE SERGIPE              1.058.755 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 2 4 - INV 90 495 1.058.755 
23 694 0781 3252 0032 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO              415.946 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 4 - INV 90 495 415.946 
23 694 0781 3252 0033 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO              5.844.511 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 9 4 - INV 90 495 5.844.511 
23 694 0781 3252 0035 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE SAO PAULO              13.350.757 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 20 4 - INV 90 495 13.350.757 
23 694 0781 3252 0042 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE SANTA CATARINA              1.057.426 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 4 - INV 90 495 1.057.426 
23 694 0781 3252 0052 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE GOIAS              101.978 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 4 - INV 90 495 101.978 
23 694 0781 3252 0053 INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO DISTRITO FEDERAL              462.127 
    PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 4 - INV 90 495 462.127 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 310.585.796  
    ATIVIDADES               
23 122 0807 4101  MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS               46.913.510  
23 122 0807 4101 0001 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL              46.913.510 
      4 - INV 90 495 46.913.510 
23 122 0807 4102 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              65.625.303 
23 122 0807 4102 0001 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL              65.625.303 
      4 - INV 90 495 65.625.303 
23 126 0807 4103 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO              198.046.983 
23 126 0807 4103 0001 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL              198.046.983 
      4 - INV 90 495 198.046.983 
    TOTAL - INVESTIMENTO              347.287.026 

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 20.000 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 20.000 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 20.000 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 20.000 
TOTAL 20.000 

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 20.000  
    PROJETOS               
23 122 0807 3286  INSTALACAO DE BENS IMOVEIS               20.000  
23 122 0807 3286 0053 INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO DISTRITO FEDERAL              20.000 
    IMOVEL INSTALADO (UNIDADE) 1 4 - INV 90 495 20.000 
    TOTAL - INVESTIMENTO              20.000 

ANEXO II CREDITOSUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DO ORGAO: R$ 6.033.240 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 6.033.240 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.198.000 
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.835.240 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 6.033.240 
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS  
28234 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES 6.033.240 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 6.033.240 
TOTAL 6.033.240 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 3.581.600 
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS 3.581.600 
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA 3.581.600 
TOTAL DA RECEITA 3.581.600 RECEITAS CORRENTES 3.581.600 RECEITAS DE CAPITAL 

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 6.033.240 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 6.033.240 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.198.000 
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.835.240 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 6.033.240 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 6.033.240 
TOTAL 6.033.240 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 3.581.600 
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS 3.581.600 
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA 3.581.600 
TOTAL DA RECEITA 3.581.600 RECEITAS CORRENTES 3.581.600 RECEITAS DE CAPITAL 

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 6.033.240  
    ATIVIDADES               
23 122 0807 4102  MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               2.198.000  
23 122 0807 4102 0001 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL              2.198.000 
      4 - INV 90 495 2.198.000 
23 126 0807 4103 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO              3.835.240 
23 126 0807 4103 0001 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL              3.835.240 
      4 - INV 90 495 3.835.240 
    TOTAL - INVESTIMENTO              6.033.240 

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DO ORGAO: R$ 266.739.374 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
25 ENERGIA 266.739.374 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.426.059 
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 76.139 
752 ENERGIA ELÉTRICA 264.237.176 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0273 LUZ PARA TODOS 17.049.771 
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE 46.462.786 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 2.502.198 
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS 200.724.619 
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS  
32228 FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A. 46.462.786 
32269 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA 2.500.000  
32273 MANAUS ENERGIA S.A. 217.776.588 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA 
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 266.739.374 
TOTAL 266.739.374 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 181.239.052 
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO 181.239.052 
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA 181.239.052 
TOTAL DA RECEITA 181.239.052 RECEITAS CORRENTES 0 RECEITAS DE CAPITAL 181.239.052 

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 46.462.786 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
25 ENERGIA 46.462.786 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
752 ENERGIA ELÉTRICA 46.462.786 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE 46.462.786 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 46.462.786 
TOTAL 46.462.786 

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE 46.462.786  
    PROJETOS               
25 752 0296 1G98  IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA SIMPLICIO COM 305,7 MW, PCH ANTA COM 28 MW E SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO EM 138 KV, COM 120 KM DE EXTENSAO (MG/RJ)               46.462.786  
25 752 0296 1G98 0030 IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA SIMPLICIO COM 305,7 MW, PCH ANTA COM 28 MW E SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO EM 138 KV, COM 120 KM DE EXTENSAO (MG/RJ) - NA REGIAO SUDESTE              46.462.786 
    USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 4 - INV 90 495 46.462.786 
    TOTAL - INVESTIMENTO              46.462.786 

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 2.500.000 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
25 ENERGIA 2.500.000 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
752 ENERGIA ELÉTRICA 2.500.000 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0273 LUZ PARA TODOS 2.500.000 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2.500.000 
TOTAL 2.500.000 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 2.500.000 
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO 2.500.000 
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA 2.500.000 
TOTAL DA RECEITA  2.500.000 RECEITAS CORRENTES  0 RECEITAS DE CAPITAL  2.500.000  

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
0273 LUZ PARA TODOS 2.500.000  
    PROJETOS               
25 752 0273 11YL  AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (PIAUI)               2.500.000  
25 752 0273 11YL 0022 AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (PIAUI) - NO ESTADO DO PIAUI              2.500.000 
    UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE) 86 4 - INV 90 495 2.500.000 
    TOTAL - INVESTIMENTO              2.500.000 

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 217.776.588 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
25 ENERGIA 217.776.588 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.426.059 
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 76.139 
752 ENERGIA ELÉTRICA 215.274.390 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0273 LUZ PARA TODOS 14.549.771 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 2.502.198 
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS 200.724.619 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 217.776.588 
TOTAL 217.776.588 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 178.739.052 
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO 178.739.052 
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA 178.739.052 
TOTAL DA RECEITA 0 RECEITAS DE CAPITAL 178.739.052 

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
0273 LUZ PARA TODOS 14.549.771  
    PROJETOS               
25 752 0273 11XU  AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS - NO MUNICIPIO DE MANAUS (AM)               14.549.771  
25 752 0273 11XU 0101 AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS - NO MUNICIPIO DE MANAUS (AM) - NO MUNICIPIO DE MANAUS - AM              14.549.771 
    UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE) 1701 4 - INV 90 495 14.549.771 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 2.502.198  
    ATIVIDADES               
25 122 0807 4101  MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS               244.867  
25 122 0807 4101 0013 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO AMAZONAS              244.867 
      4 - INV 90 495 244.867 
25 122 0807 4102 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              2.181.192 
25 122 0807 4102 0013 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO AMAZONAS              2.181.192 
      4 - INV 90 495 2.181.192 
25 126 0807 4103 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO              76.139 
25 126 0807 4103 0013 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO AMAZONAS              76.139 
      4 - INV 90 495 76.139 
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS 200.724.619  
    ATIVIDADES               
25 752 1042 8036  MANUTENCAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS               1.860.591  
25 752 1042 8036 0013 MANUTENCAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS - NO ESTADO DO AMAZONAS              1.860.591 
      4 - INV 90 495 1.860.591 
25 752 1042 8781 AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS              1.297.882 
25 752 1042 8781 0013 AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS - NO ESTADO DO AMAZONAS              1.297.882 
    REDE AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 2 4 - INV 90 495 1.297.882 
    PROJETOS               
25 752 1042 10OA  MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA MANAUS ENERGIA (AM)               312.423  
25 752 1042 10OA 0013 MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA MANAUS ENERGIA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS              312.423 
    CONSUMIDOR REGULARIZADO (UNIDADE) 130 4 - INV 90 495 312.423 
25 752 1042 10SD MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CEAM (AM)              1.262.474 
25 752 1042 10SD 0013 MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CEAM (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS              1.262.474 
    CONSUMIDOR REGULARIZADO (UNIDADE) 3742 4 - INV 90 495 1.262.474 
25 752 1042 1721 IMPLANTACAO DE OLEODUTOS E INSTALACAO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEIS NAS USINAS DA CEAM - (AM)              884.900 
25 752 1042 1721 0013 IMPLANTACAO DE OLEODUTOS E INSTALACAO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEIS NAS USINAS DA CEAM - (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS              884.900 
    SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 4 - INV 90 495 884.900 
25 752 1042 3259 IMPLANTACAO DA LINHA DE TRANSMISSAO IRANDUBA-MANACAPURU (77,1 KM - 69 KV) E DA LINHA DE TRANSMISSAO MANACAPURU-NOVO AIRAO (105 KM - 34,5 KV) E SUBESTACOES ASSOCIADAS (AM)              428.219 
25 752 1042 3259 0013 IMPLANTACAO DA LINHA DE TRANSMISSAO IRANDUBA-MANACAPURU (77,1 KM -69 KV) E DA LINHA DE TRANSMISSAO MANACAPURU-NOVO AIRAO (105 KM -34,5 KV) E SUBESTACOES ASSOCIADAS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS              428.219 
    LINHA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 4 4 - INV 90 495 428.219 
25 752 1042 3261 CONVERSAO DE 16 UNIDADES TERMELETRICAS LOCALIZADAS NA REGIAO DE MANAUS (AM), COM POTENCIAL TOTAL DE 419,5 MW, PARA OPERACAO BICOMBUSTIVEL              81.301.174 
25 752 1042 3261 0013 CONVERSAO DE 16 UNIDADES TERMELETRICAS LOCALIZADAS NA REGIAO DE MANAUS (AM), COM POTENCIAL TOTAL DE 419,5 MW, PARA OPERACAO BICOMBUSTIVEL - NO ESTADO DO AMAZONAS              81.301.174 
    USINA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 40 4 - INV 90 495 81.301.174 
25 752 1042 3263 REVITALIZACAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA DE MANAUS (AM)              36.248 
25 752 1042 3263 0013 REVITALIZACAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA DE MANAUS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS              36.248 
    PARQUE REVITALIZADO (% DE EXECUCAO FISICA) 4 - INV 90 495 36.248 
25 752 1042 3267 AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO PARQUE DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO AMAZONAS              42.624.851 
25 752 1042 3267 0013 AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO PARQUE DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO AMAZONAS - NO ESTADO DO AMAZONAS              42.624.851 
    OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 20 4 - INV 90 495 42.624.851 
25 752 1042 3277 IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE IMPACTO AMBIENTAL CAUSADO PELA GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA - (AM)              331.850 
25 752 1042 3277 0013 IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE IMPACTO AMBIENTAL CAUSADO PELA GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA - (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS              331.850 
    SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 5 4 - INV 90 495 331.850 
25 752 1042 3398 AMPLIACAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA EM MANAUS (AM)              70.384.007 
25 752 1042 3398 0013 AMPLIACAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA EM MANAUS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS              70.384.007 
    SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 5 4 - INV 90 495 70.384.007 
    TOTAL - INVESTIMENTO              217.776.588 

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DO ORGAO: R$ 330.000.000 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
24 COMUNICAÇÕES 330.000.000 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.500.000 
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 53.000.000 
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS 266.500.000 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS 266.500.000 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 63.500.000 
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS  
41201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 330.000.000 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 330.000.000 
TOTAL 330.000.000 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 330.000.000 
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS 330.000.000 
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA 330.000.000 
TOTAL DA RECEITA 330.000.000 RECEITAS CORRENTES 330.000.000 RECEITAS DE CAPITAL 

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 330.000.000 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
24 COMUNICAÇÕES 330.000.000 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.500.000 
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 53.000.000 
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS 266.500.000 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS 266.500.000 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 63.500.000 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 330.000.000 
TOTAL 330.000.000 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 330.000.000 
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS 330.000.000 
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA 330.000.000 
TOTAL DA RECEITA 330.000.000 RECEITAS CORRENTES 330.000.000 RECEITAS DE CAPITAL 

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS 266.500.000  
    ATIVIDADES               
24 721 0256 4094  MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO               20.000.000  
24 721 0256 4094 0001 MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO - NACIONAL              20.000.000 
      4 - INV 90 495 20.000.000 
24 721 0256 4095 MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - CORREIOS              17.000.000 
24 721 0256 4095 0001 MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - CORREIOS - NACIONAL              17.000.000 
      4 - INV 90 495 17.000.000 
    PROJETOS               
24 721 0256 3222  ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO               126.600.000  
24 721 0256 3222 0001 ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO - NACIONAL              126.600.000 
    INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA (% DE EXECUCAO FISICA) 4 4 - INV 90 495 126.600.000 
24 721 0256 3228 ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - CORREIOS              102.900.000 
24 721 0256 3228 0001 ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - CORREIOS - NACIONAL              102.900.000 
    AGENCIA MODERNIZADA (UNIDADE) 4083 4 - INV 90 495 102.900.000 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 63.500.000  
    ATIVIDADES               
24 122 0807 4101  MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS               10.500.000  
24 122 0807 4101 0001 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL              10.500.000 
      4 - INV 90 495 10.500.000 
24 126 0807 4103 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO              53.000.000 
24 126 0807 4103 0001 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL              53.000.000 
      4 - INV 90 495 53.000.000 
    TOTAL - INVESTIMENTO              330.000.000 

ANEXO II CREDITOSUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DO ORGAO: R$ 72.699.955 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
26 TRANSPORTE 72.699.955 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.000.000 
781 TRANSPORTE AÉREO 70.699.955 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0623 SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO 18.497.000 
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 52.202.955 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 2.000.000 
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS  
52212 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO 72.699.955 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 72.699.955 
TOTAL 72.699.955 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 38.942.581 
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS 38.942.581 
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA 38.942.581 
TOTAL DA RECEITA  38.942.581 RECEITAS CORRENTES  38.942.581 RECEITAS DE CAPITAL  0  

ANEXO II CREDITOSUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
TOTAL DA UNIDADE: R$ 72.699.955 
QUADRO SINTESE POR FUNCOES  
26 TRANSPORTE 72.699.955 
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES  
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.000.000 
781 TRANSPORTE AÉREO 70.699.955 
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS  
0623 SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO 18.497.000 
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 52.202.955 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 2.000.000 
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA  
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 72.699.955 
TOTAL 72.699.955 
QUADRO SINTESE POR RECEITA  
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO 38.942.581 
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS 38.942.581 
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA 38.942.581 
TOTAL DA RECEITA  38.942.581 RECEITAS CORRENTES  38.942.581 RECEITAS DE CAPITAL  0  

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR 
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)   RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 
FUNC PROGRAMATICA PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO ESF GND RP MOD IU FTE VALOR 
0623 SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO 18.497.000  
    ATIVIDADES               
26 781 0623 2041  MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AO VOO               18.497.000  
26 781 0623 2041 0010 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AO VOO - NA REGIAO NORTE              4.700.000 
      4 - INV 90 495 4.700.000 
26 781 0623 2041 0020 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AO VOO - NA REGIAO NORDESTE              3.000.000 
      4 - INV 90 495 3.000.000 
26 781 0623 2041 0040 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AO VOO - NA REGIAO SUL              2.000.000 
      4 - INV 90 495 2.000.000 
26 781 0623 2041 0050 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AO VOO - NA REGIAO CENTRO-OESTE              8.797.000 
      4 - INV 90 495 8.797.000 
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 52.202.955  
    ATIVIDADES               
26 781 0631 4099  MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA               22.551.535  
26 781 0631 4099 0010 MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NA REGIAO NORTE              987.866 
      4 - INV 90 495 987.866 
26 781 0631 4099 0020 MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NA REGIAO NORDESTE              14.924.376 
      4 - INV 90 495 14.924.376 
26 781 0631 4099 0040 MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NA REGIAO SUL              6.639.293 
      4 - INV 90 495 6.639.293 
    PROJETOS               
26 781 0631 1F52  CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE SISTEMAS DE PISTAS E PATIOS, DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS E DE SISTEMA VIARIO NO AEROPORTO DE GOIANIA               1.468.155  
26 781 0631 1F52 0052 CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE SISTEMAS DE PISTAS E PATIOS, DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS E DE SISTEMA VIARIO NO AEROPORTO DE GOIANIA - NO ESTADO DE GOIAS              1.468.155 
    OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 4 - INV 90 495 1.468.155 
26 781 0631 1J92 CONSTRUCAO DE TORRE DE CONTROLE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR              3.680.000 
26 781 0631 1J92 0029 CONSTRUCAO DE TORRE DE CONTROLE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR - NO ESTADO DA BAHIA              3.680.000 
    OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 25 4 - INV 90 495 3.680.000 
26 781 0631 1K01 ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS (SP)              4.503.265 
26 781 0631 1K01 0035 ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO              4.503.265 
    AEROPORTO ADEQUADO (% DE EXECUCAO FISICA) 13 4 - INV 90 495 4.503.265 
26 781 0631 1N85 IMPLANTACAO DO SISTEMA AUTOMATICO DE INSPECAO DE BAGAGENS DESPACHADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SP)              20.000.000 
26 781 0631 1N85 0035 IMPLANTACAO DO SISTEMA AUTOMATICO DE INSPECAO DE BAGAGENS DESPACHADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO              20.000.000 
    SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 100 4 - INV 90 495 20.000.000 
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 2.000.000  
    ATIVIDADES               
26 122 0807 4102  MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               2.000.000  
26 122 0807 4102 0001 MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL              2.000.000 
      4 - INV 90 495 2.000.000 
    TOTAL - INVESTIMENTO              72.699.955